| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 2794 | Data de lançamento: | 25/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (DIESELS 10) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. PEATE 2026 | 5.871,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (DIESELS 10) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. PEATE 2026 | 5.871,90 | ||
| 25/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/2128; REF. EMPENHO 2794/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 5.871,90 | ||
| 08/06/2026 | Pagamento de Empenho 2794/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.871,90 | ||
| TOTAL | 5.871,90 | 5.871,90 | 5.871,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||