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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2795 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. PEATE 2026 3.956,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE COMBÚSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8 DE 2025 E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. PEATE 2026 3.956,16
25/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 18/2127; REF. EMPENHO 2795/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 3.956,16
08/06/2026 Pagamento de Empenho 2795/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.956,16
TOTAL 3.956,16 3.956,16 3.956,16
SALDO A PAGAR 0,00