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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2855 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12UN CAMISETAS PARA ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12UN CAMISETAS PARA ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 660,00
25/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/171; REF. EMPENHO 2855/2026 296 - EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda 660,00
TOTAL 660,00 660,00 0,00
SALDO A PAGAR 660,00