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Última atualização realizada em 12/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2856 Data de lançamento: 25/05/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 14UN CAMISETAS PARA ATIVIDADES DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 14UN CAMISETAS PARA ATIVIDADES DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 770,00
25/05/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/172; REF. EMPENHO 2856/2026 296 - EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda 770,00
TOTAL 770,00 770,00 0,00
SALDO A PAGAR 770,00