| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 287 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PPELA TROCA DE TUBO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FOX COM PLACA JAO6D49. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PPELA TROCA DE TUBO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULO FOX COM PLACA JAO6D49. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 130,00 | ||
| 15/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/33; REF. EMPENHO 287/2026 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 130,00 | ||
| 28/01/2026 | Pagamento de Empenho 287/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||