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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2895 Data de lançamento: 02/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SECRETARIO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 77,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SECRETARIO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 77,87
02/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SECRETARIO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 77,87
11/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2895/2026 MIGUEL DOS SANTOS FUMAGALLI E SILVA - 5244 77,87
TOTAL 77,87 77,87 77,87
SALDO A PAGAR 0,00