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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2914 Data de lançamento: 02/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Material para Manutenção de Escolas
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, TOMADA, CANO ELETRODUTO, TOMADA, PLACA E PLUG MACHO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 201,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO, TOMADA, CANO ELETRODUTO, TOMADA, PLACA E PLUG MACHO PARA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 201,80
02/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1647; REF. EMPENHO 2914/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI 201,80
12/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2914/2026 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 201,80
TOTAL 201,80 201,80 201,80
SALDO A PAGAR 0,00