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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LEDA MARIA KRISEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2923 Data de lançamento: 02/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPARÁ DE UM CONGRESSO GAUCHO TDAH,TOD,TEA, NOS DIAS 12e13/06/2026 EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. 946,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE PARTICIPARÁ DE UM CONGRESSO GAUCHO TDAH,TOD,TEA, NOS DIAS 12e13/06/2026 EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. 946,10
02/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIA DA SECCREATARIA DE SAUDE QUE PARTICIPARÁ DE UM CONGRESSO GAUCHO TDAH,TOD,TEA, NOS DIAS 12e13/06/2026 EM PORTO ALEGRE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. 946,10
15/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2923/2026 Leda Maria Krisel - 964 946,10
TOTAL 946,10 946,10 946,10
SALDO A PAGAR 0,00