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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2980 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO ELES:50UN ENOXAPARINA 40MG-SERINGA PRE ENCHIDA;240UN DEPAKOTE SPRINZLE 125MG PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UBS,DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPOSANVEL. 897,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SENDO ELES:50UN ENOXAPARINA 40MG-SERINGA PRE ENCHIDA;240UN DEPAKOTE SPRINZLE 125MG PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UBS,DA SECRETARIA DE SAÚDE. CFE AUTORIZAÇÃO DO RESPOSANVEL. 897,50
09/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/48974; 001/47134; 001/47382; REF. EMPENHO 2978/2026 3682 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 897,50
18/06/2026 Pagamento de Empenho 2980/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 897,50
TOTAL 897,50 897,50 897,50
SALDO A PAGAR 0,00