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Última atualização realizada em 18/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2994 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 56 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA E PRAÇA DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ LOCALIZADA NA LINHA ESPINILHO E PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA, PISO E MURO DA ESCOLA, ULMERINDO MACHADO LOCALIZADA NA LINHA BARRO PRETO. CFM DISPENSA N 56/2026 E PROCESSO N 76/2026 20.727,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA E PRAÇA DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ LOCALIZADA NA LINHA ESPINILHO E PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA, PISO E MURO DA ESCOLA, ULMERINDO MACHADO LOCALIZADA NA LINHA BARRO PRETO. CFM DISPENSA N 56/2026 E PROCESSO N 76/2026 20.727,00
09/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1662; REF. EMPENHO 2989/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI 20.727,00
16/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2994/2026 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 20.727,00
TOTAL 20.727,00 20.727,00 20.727,00
SALDO A PAGAR 0,00