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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3017 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços Diversos
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAMANETOS PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CAMERAS NO PREDIO ONDE SE LOCALIZA O PARQUE DE MAQUINAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAMANETOS PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CAMERAS NO PREDIO ONDE SE LOCALIZA O PARQUE DE MAQUINAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 290,00
09/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/105; REF. EMPENHO 3017/2026 4515 - TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 290,00
TOTAL 290,00 290,00 0,00
SALDO A PAGAR 290,00