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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARTINS SOLUCOES ELETRICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3031 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN RELE FOTOCONTROLADOR SLIM T1LNFLRNAL 4KV 220V 50-60HZ;40UN TOMADA BAIXA P/ RELE L PLASTICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CFM DISPENSA Nº37/2026 E PROCESSO Nº52/2026 1.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50UN RELE FOTOCONTROLADOR SLIM T1LNFLRNAL 4KV 220V 50-60HZ;40UN TOMADA BAIXA P/ RELE L PLASTICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CFM DISPENSA Nº37/2026 E PROCESSO Nº52/2026 1.680,00
09/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/67523507; REF. EMPENHO 3030/2026 5915 - MARTINS SOLUCOES ELETRICAS LTDA 1.680,00
TOTAL 1.680,00 1.680,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.680,00