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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 3051 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS CRAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENSINO E MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 20/05/2026 ATÉ 20/06/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.877,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENSINO E MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 20/05/2026 ATÉ 20/06/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.877,68
09/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/306; REF. EMPENHO 3049/2026 4318 - JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR 1.877,68
TOTAL 1.877,68 1.877,68 0,00
SALDO A PAGAR 1.877,68