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Última atualização realizada em 24/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3063 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE, NO DIA 17/06, PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 851,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE, NO DIA 17/06, PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 851,45
09/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O PREFEITO QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE, NO DIA 17/06, PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 851,45
23/06/2026 Pagamento de Empenho 3063/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 851,45
TOTAL 851,45 851,45 851,45
SALDO A PAGAR 0,00