| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAREZ DA SILVA MARTINS ME |
| Número do empenho: | 3075 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA TESOURARIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA TERMICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA TESOURARIA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 220,00 | ||
| 09/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2142; REF. EMPENHO 3075/2026 5389 - JOAREZ DA SILVA MARTINS ME | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 220,00 | |||