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Última atualização realizada em 23/07/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3087 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº8/2025 E PROCESSO Nº69/2025 15.761,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº8/2025 E PROCESSO Nº69/2025 15.761,62
09/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 018/2141; 018/2142; REF. EMPENHO 3086/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 15.761,62
25/06/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3087/2026 - REF. JUNHO/2026 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA - 1052 11.466,40
25/06/2026 Pagamento de Empenho 3087/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.295,22
TOTAL 15.761,62 15.761,62 15.761,62
SALDO A PAGAR 0,00