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Última atualização realizada em 25/06/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3092 Data de lançamento: 09/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS COM PLACA IZZ6B20, JAZ0F22, JBP1H63 E FURGÃO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO 37 1.164,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS COM PLACA IZZ6B20, JAZ0F22, JBP1H63 E FURGÃO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO 37 1.164,00
09/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/429; REF. EMPENHO 3092/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 1.164,00
TOTAL 1.164,00 1.164,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.164,00