| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARLUCE DE MOURA RIVA |
| Número do empenho: | 3093 | Data de lançamento: | 09/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA-ALFABETIZA TCHÊ NOS DIA 16/04 E 14/05 DE 2026 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 138,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA-ALFABETIZA TCHÊ NOS DIA 16/04 E 14/05 DE 2026 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 138,98 | ||
| 09/06/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA-ALFABETIZA TCHÊ NOS DIA 16/04 E 14/05 DE 2026 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 138,98 | ||
| TOTAL | 138,98 | 138,98 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 138,98 | |||