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Última atualização realizada em 01/02/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 321 Data de lançamento: 23/01/2026
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA folha 01 2026 3.753,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2026 PELA DESPESA EMPENHADA folha 01 2026 3.753,36
23/01/2026 PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 01/2026 3.753,36
23/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Secretário(a) 70,19
23/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Secretário(a) 338,99
23/01/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Secretário(a) 960,58
29/01/2026 Pagamento de Empenho 321/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.383,60
TOTAL 3.753,36 3.753,36 3.753,36
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 23/01/2026 70,19 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 23/01/2026 338,99 Lançada
CONSIGNADO CRESOL 23/01/2026 960,58 Lançada
TOTAL   1.369,76