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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3319 Data de lançamento: 22/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO SAVEIRO COM PLACA IYX1A86, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRNICO N 4 E PROCESSO N 37. 216,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO SAVEIRO COM PLACA IYX1A86, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRNICO N 4 E PROCESSO N 37. 216,00
22/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/423; REF. EMPENHO 3319/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 216,00
10/07/2026 Pagamento de Empenho 3319/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 216,00
TOTAL 216,00 216,00 216,00
SALDO A PAGAR 0,00