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Última atualização realizada em 23/07/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3320 Data de lançamento: 22/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO 37. 2.142,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO 37. 2.142,00
22/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/419; REF. EMPENHO 3320/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 2.142,00
06/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2026 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 2.142,00
TOTAL 2.142,00 2.142,00 2.142,00
SALDO A PAGAR 0,00