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Última atualização realizada em 23/07/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3322 Data de lançamento: 22/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Auxilio Conselho Pró-Segurança Pública do Município - CONSEPRO
Conta de Despesa: 3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO UTILIZADO PELA BRIGADA MILITAR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO N 37 324,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO UTILIZADO PELA BRIGADA MILITAR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 E PROCESSO N 37 324,00
22/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/424; REF. EMPENHO 3322/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 324,00
22/06/2026 VALOR INCORRETO -54,00
10/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3322/2026 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 270,00
TOTAL 324,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 54,00