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Última atualização realizada em 23/07/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUçõES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3369 Data de lançamento: 22/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA- TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC. CFE ADITIVO DE CONTRATO RELATIVO AO PERIODO MÊS DE ABRIL DE 2025. COLETA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 2.481,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA- TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC. CFE ADITIVO DE CONTRATO RELATIVO AO PERIODO MÊS DE ABRIL DE 2025. COLETA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 2.481,40
22/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/282462; REF. EMPENHO 3369/2026 3849 - Servioeste Soluções Ambientais Ltda 2.481,40
09/07/2026 Pagamento de Empenho 3369/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.481,40
TOTAL 2.481,40 2.481,40 2.481,40
SALDO A PAGAR 0,00