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Última atualização realizada em 23/07/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3382 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DAS LINHAS BRIZOLLA E PROGRESSO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 2.127,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DAS LINHAS BRIZOLLA E PROGRESSO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 2.127,30
30/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1665; REF. EMPENHO 3382/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI 2.127,30
10/07/2026 Pagamento de Empenho 3382/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.127,30
TOTAL 2.127,30 2.127,30 2.127,30
SALDO A PAGAR 0,00