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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3384 Data de lançamento: 30/06/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO QUISQUE DA PRAÇA MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 2.739,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO QUISQUE DA PRAÇA MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 2.739,30
30/06/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1667; REF. EMPENHO 3383/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI 2.739,30
10/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3384/2026 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 2.739,30
TOTAL 2.739,30 2.739,30 2.739,30
SALDO A PAGAR 0,00