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Última atualização realizada em 23/07/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3428 Data de lançamento: 01/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03/07/26 A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA RECEBER VEICULO SPIN ITALMOBIL/FLES PLACA TRF0H15. 1.702,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03/07/26 A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA RECEBER VEICULO SPIN ITALMOBIL/FLES PLACA TRF0H15. 1.702,90
01/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O PREFEITO QUANDO ESTEVE EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 02 E 03/07/26 A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA RECEBER VEICULO SPIN ITALMOBIL/FLES PLACA TRF0H15. 1.702,90
08/07/2026 Pagamento de Empenho 3428/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.702,90
TOTAL 1.702,90 1.702,90 1.702,90
SALDO A PAGAR 0,00