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Última atualização realizada em 13/07/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3479 Data de lançamento: 02/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 59 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO 4*1,60M EM FERRO COM LONA ADESIVADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 4.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO 4*1,60M EM FERRO COM LONA ADESIVADA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 4.600,00
02/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/67548706; REF. EMPENHO 3478/2026 5703 - JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA 4.600,00
09/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2026 JAQUELINE CREMONINI DA SAILVA LTDA - 5703 4.600,00
TOTAL 4.600,00 4.600,00 4.600,00
SALDO A PAGAR 0,00