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Última atualização realizada em 13/07/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3492 Data de lançamento: 02/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Softwares
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE CFE PROC 25/2026 P.E 02/2026. COMPETENCIA MES DE JUNHO 2026.EMPENHO COMPLEMENTAR DE R$50,88 REFERENTE EMPENHO Nº3426 50,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE CFE PROC 25/2026 P.E 02/2026. COMPETENCIA MES DE JUNHO 2026.EMPENHO COMPLEMENTAR DE R$50,88 REFERENTE EMPENHO Nº3426 50,88
02/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1048; REF. EMPENHO 3492/2026 502 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 50,88
09/07/2026 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3492/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 50,88
TOTAL 50,88 50,88 50,88
SALDO A PAGAR 0,00