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Última atualização realizada em 23/07/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROSELENE TEREZINHA DUARTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3498 Data de lançamento: 02/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DOS DIAS 13 A 17. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.892,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DOS DIAS 13 A 17. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.892,20
02/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DOS DIAS 13 A 17. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 1.892,20
10/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3498/2026 ROSELENE TEREZINHA DUARTE - 545 1.892,20
TOTAL 1.892,20 1.892,20 1.892,20
SALDO A PAGAR 0,00