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Última atualização realizada em 23/07/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 66766 CARLOS ROBERTO PEREIRA BRUM

Dados do Empenho
Número do empenho: 3504 Data de lançamento: 02/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO, ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS, E AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PATROLA, RETRO, CARREGADEIRA, CAMINHÃO (IUS4C66), (IUL8G38) E (VIX9I89), UTILZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 2.126,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PATROLA, RETRO, CARREGADEIRA, CAMINHÃO (IUS4C66), (IUL8G38) E (VIX9I89), UTILZADO PELA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 2.126,00
02/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/3; NFS/9; REF. EMPENHO 3504/2026 5983 - 66766 CARLOS ROBERTO PEREIRA BRUM 2.126,00
13/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3504/2026 66766 CARLOS ROBERTO PEREIRA BRUM - 5983 2.126,00
TOTAL 2.126,00 2.126,00 2.126,00
SALDO A PAGAR 0,00