O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/07/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: 66766 CARLOS ROBERTO PEREIRA BRUM

Dados do Empenho
Número do empenho: 3512 Data de lançamento: 02/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS COM PALCA ISY0361 E IWJ7143, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPOSNAVEL 832,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO ONIBUS COM PALCA ISY0361 E IWJ7143, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPOSNAVEL 832,00
02/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/6; REF. EMPENHO 3512/2026 5983 - 66766 CARLOS ROBERTO PEREIRA BRUM 832,00
20/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3512/2026 66766 CARLOS ROBERTO PEREIRA BRUM - 5983 832,00
TOTAL 832,00 832,00 832,00
SALDO A PAGAR 0,00