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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3573 Data de lançamento: 02/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS HOSPITALARES EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02/07 E 03/07,A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 946,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS HOSPITALARES EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02/07 E 03/07,A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 946,10
02/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA O MOTORISTA QUANDO ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTAS HOSPITALARES EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 02/07 E 03/07,A SERVIÇO DA SEC DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 946,10
15/07/2026 Pagamento de Empenho 3573/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 946,10
TOTAL 946,10 946,10 946,10
SALDO A PAGAR 0,00