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Última atualização realizada em 23/07/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3581 Data de lançamento: 02/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 4 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM RELATÓRIO DE LAVAGENS E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. P.E 04 PROC 37 DE 2025 1.398,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM RELATÓRIO DE LAVAGENS E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. P.E 04 PROC 37 DE 2025 1.398,00
02/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/435; REF. EMPENHO 3581/2026 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES 1.398,00
16/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3581/2026 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 1.398,00
TOTAL 1.398,00 1.398,00 1.398,00
SALDO A PAGAR 0,00