| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 3675 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO COMO: NO VEIC ISY0361 MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS,TIPTOP Nº4,TROCA DE PNEU;NO VEIC IZZ6B20 CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU;NO VEIC JBP1H63 TROCAS DE PNEU,TODOS DOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.PEAT/2025 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO COMO: NO VEIC ISY0361 MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS,TIPTOP Nº4,TROCA DE PNEU;NO VEIC IZZ6B20 CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU;NO VEIC JBP1H63 TROCAS DE PNEU,TODOS DOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.PEAT/2025 | 570,00 | ||
| 13/07/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/508; NFS/472; NFS/466; NFS/471; NFS/509; REF. EMPENHO 3675/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 570,00 | |||