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Última atualização realizada em 23/07/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3675 Data de lançamento: 13/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 1553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO COMO: NO VEIC ISY0361 MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS,TIPTOP Nº4,TROCA DE PNEU;NO VEIC IZZ6B20 CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU;NO VEIC JBP1H63 TROCAS DE PNEU,TODOS DOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.PEAT/2025 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO COMO: NO VEIC ISY0361 MONTAGEM E CONSERTOS DE PNEUS,TIPTOP Nº4,TROCA DE PNEU;NO VEIC IZZ6B20 CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU;NO VEIC JBP1H63 TROCAS DE PNEU,TODOS DOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.PEAT/2025 570,00
13/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/508; NFS/472; NFS/466; NFS/471; NFS/509; REF. EMPENHO 3675/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA 570,00
TOTAL 570,00 570,00 0,00
SALDO A PAGAR 570,00