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Última atualização realizada em 23/07/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3685 Data de lançamento: 13/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PGTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEIC SAVEIRO IYP2295 02UN VALVULA DE AÇO; NO VEIC MOTO IPY1504 01UN CAMARA 90.90.19,E 01UN MOTOR DE PARTIDA-ESCOVAS DOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL. 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PGTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEIC SAVEIRO IYP2295 02UN VALVULA DE AÇO; NO VEIC MOTO IPY1504 01UN CAMARA 90.90.19,E 01UN MOTOR DE PARTIDA-ESCOVAS DOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇAO DO RESPONSAVEL. 160,00
13/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/68064206; 890/68063826; 890/68064019; REF. EMPENHO 3685/2026 520 - FLAVIO VARGAS DA ROSA 160,00
TOTAL 160,00 160,00 0,00
SALDO A PAGAR 160,00