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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROSELENE TEREZINHA DUARTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3756 Data de lançamento: 13/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SIPIA-CT EM PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/26 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 473,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SIPIA-CT EM PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/26 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 473,05
13/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SIPIA-CT EM PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/26 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 473,05
17/07/2026 RECURSO INCORRETO 473,05
17/07/2026 RECURSO INCORRETO -473,05
TOTAL 473,05 473,05 0,00
SALDO A PAGAR 473,05