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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3767 Data de lançamento: 17/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGUROS NO VEICULO MICROONIBUS, COM PLACA JBP1H63, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A APOLICE 1002806320704 VIGENCIA: 04/07/2026 ATÉ 14/07/2027 2.879,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGUROS NO VEICULO MICROONIBUS, COM PLACA JBP1H63, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A APOLICE 1002806320704 VIGENCIA: 04/07/2026 ATÉ 14/07/2027 2.879,17
17/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGUROS NO VEICULO MICROONIBUS, COM PLACA JBP1H63, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A APOLICE 1002806320704 VIGENCIA: 04/07/2026 ATÉ 14/07/2027 2.879,17
28/07/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3767/2026 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336 2.879,17
TOTAL 2.879,17 2.879,17 2.879,17
SALDO A PAGAR 0,00