| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSELENE TEREZINHA DUARTE |
| Número do empenho: | 3776 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SIPIA-CT EM PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/26 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SIPIA-CT EM PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/26 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,05 | ||
| 17/07/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SIPIA-CT EM PORTO ALEGRE NO DIA 29/07/26 A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,05 | ||
| 28/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3776/2026 ROSELENE TEREZINHA DUARTE - 545 | 473,05 | ||
| TOTAL | 473,05 | 473,05 | 473,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||