Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2026 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 07 2026 |
20.312,35 |
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| 24/07/2026 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS JULHO/2026 |
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20.312,35 |
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| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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18,92 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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59,10 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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165,15 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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179,14 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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215,50 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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335,28 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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489,34 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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529,27 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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815,82 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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1.248,56 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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1.584,74 |
| 24/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social |
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2.750,20 |
| 30/07/2026 |
Pagamento de Empenho 3917/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.921,33 |
| TOTAL |
20.312,35 |
20.312,35 |
20.312,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |