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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3935 Data de lançamento: 24/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 7 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CFM ITENS DESCRITOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2026 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PROC 80/2026 P.E.07/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 3.185,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CFM ITENS DESCRITOS NA ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2026 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.PROC 80/2026 P.E.07/2026. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 3.185,52
TOTAL 3.185,52 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.185,52