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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4017 Data de lançamento: 24/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: SEGUROS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO NO VEICULO COM PLACA TRF0H15 UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM APOLICE 0531 15 25760154 VIGENCIA 31/07/2026 ATÉ 3107/2027 5.559,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO NO VEICULO COM PLACA TRF0H15 UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM APOLICE 0531 15 25760154 VIGENCIA 31/07/2026 ATÉ 3107/2027 5.559,88
24/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SEGURO NO VEICULO COM PLACA TRF0H15 UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM APOLICE 0531 15 25760154 VIGENCIA 31/07/2026 ATÉ 3107/2027 5.559,88
24/07/2026 ERRO DOTAÇÃO -5.559,88
24/07/2026 ERRO DOTAÇÃO -5.559,88
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00