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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4031 Data de lançamento: 24/07/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 8 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO N°8/2025 E PROCESSO Nº69/2025 4.140,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM PREGÃO ELETRONICO N°8/2025 E PROCESSO Nº69/2025 4.140,24
24/07/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 018/2185; REF. EMPENHO 4031/2026 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA 4.140,24
06/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2026 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA - 1052 4.140,24
TOTAL 4.140,24 4.140,24 4.140,24
SALDO A PAGAR 0,00