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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4056 Data de lançamento: 03/08/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA - FÉRIAS COMP ferias 08 2026 8.038,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA - FÉRIAS COMP ferias 08 2026 8.038,41
03/08/2026 pelo pagamento fereias concedidas no mês 08/2026 8.038,41
03/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. 9,46
03/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. 91,27
03/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. 182,48
03/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. 744,71
03/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec. 1.272,19
07/08/2026 Pagamento de Empenho 4056/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.738,30
TOTAL 8.038,41 8.038,41 8.038,41
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/08/2026 9,46 Lançada
CONSIGNADO CRESOL 03/08/2026 91,27 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 03/08/2026 182,48 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 03/08/2026 744,71 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 03/08/2026 1.272,19 Lançada
TOTAL   2.300,11