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Última atualização realizada em 12/08/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4064 Data de lançamento: 03/08/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.
Unidade: Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
pela despesa ferias 08 2026 5.045,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2026 pela despesa ferias 08 2026 5.045,75
03/08/2026 pelo pagamento fereias concedidas no mês 08/2026 5.045,75
03/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) 16,38
03/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) 59,14
03/08/2026 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Arquitetura e Urbanismo, Centro de Custo: Secretário(a) 507,90
07/08/2026 Pagamento de Empenho 4064/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.462,33
TOTAL 5.045,75 5.045,75 5.045,75
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo 03/08/2026 16,38 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 03/08/2026 59,14 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 03/08/2026 507,90 Lançada
TOTAL   583,42