| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VILMAR EVALDO PUCKS MACHADO |
| Número do empenho: | 4114 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | 1665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(GASTOS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE).CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(GASTOS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE).CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 81,00 | ||
| 03/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QDO ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(GASTOS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE).CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 81,00 | ||
| TOTAL | 81,00 | 81,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 81,00 | |||