| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FELIPE DE MATTOS MARTINS |
| Número do empenho: | 4137 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTIVERAM ALÉM DO HORARIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTIVERAM ALÉM DO HORARIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 400,00 | ||
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTIVERAM ALÉM DO HORARIO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 400,00 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 4137/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||