| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA |
| Número do empenho: | 4194 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO DIA 05/08/26, SOBRE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO DIA 05/08/26, SOBRE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,05 | ||
| 07/08/2026 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL EM RAZAO DE DESLOCAMENTO PARA O CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO DIA 05/08/26, SOBRE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO.CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 473,05 | ||
| 19/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4194/2026 FLÁVIO ADEMIR GARCEZ DA SILVA - 1164 | 473,05 | ||
| TOTAL | 473,05 | 473,05 | 473,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||