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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4204 Data de lançamento: 07/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN REFLETORES;08UN LAMPADAS;05UN PLAFON;01UN INTERRUPTOR;01UN TOMADA SOBREPOR, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CFM PESQUISA DE PREÇO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04UN REFLETORES;08UN LAMPADAS;05UN PLAFON;01UN INTERRUPTOR;01UN TOMADA SOBREPOR, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. CFM PESQUISA DE PREÇO E AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 760,00
07/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1695; REF. EMPENHO 4204/2026 1651 - CARINA STEIN FERREIRA EIRELI 760,00
31/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4204/2026 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 760,00
TOTAL 760,00 760,00 760,00
SALDO A PAGAR 0,00