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Última atualização realizada em 01/02/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 421 Data de lançamento: 26/01/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA RESCISÕES 01 2026 1.966,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2026 PELA DESPESA EMPENHA RESCISÕES 01 2026 1.966,12
26/01/2026 PELO PAGAMENTO RECISÃO CONTRATUAL 1.966,12
29/01/2026 Pagamento de Empenho 421/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.966,12
TOTAL 1.966,12 1.966,12 1.966,12
SALDO A PAGAR 0,00