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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SIDINEI PINHEIRO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4212 Data de lançamento: 07/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SERVIDOR QUANDO NECESSITOU ADQUIRIR MATERIAL(02UN LUVA 50MM LR) PARA SEQUENCIA DE SEUS TRABALHOS NO SETOR DE ENCANAMENTO DE AGUA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 27,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SERVIDOR QUANDO NECESSITOU ADQUIRIR MATERIAL(02UN LUVA 50MM LR) PARA SEQUENCIA DE SEUS TRABALHOS NO SETOR DE ENCANAMENTO DE AGUA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 27,80
07/08/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SERVIDOR QUANDO NECESSITOU ADQUIRIR MATERIAL(02UN LUVA 50MM LR) PARA SEQUENCIA DE SEUS TRABALHOS NO SETOR DE ENCANAMENTO DE AGUA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL 27,80
21/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4212/2026 SIDINEI PINHEIRO DE LIMA - 2921 27,80
TOTAL 27,80 27,80 27,80
SALDO A PAGAR 0,00